9899076 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi · Iasi
Autoritate contractantă
9899076 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Locație
Iasi
Valoare estimată
826.496 RON
Categorie
INDUSTRIA PRELUCRATOARE
Cod CPV
39800000-0 - Produse de curatat si de lustruit (Rev.2) — 0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
Data publicării
18.05.2026 08:39
Termen limită
02.06.2026 15:00
UrgentDescriere succinta: Acord-cadru furnizare detergenți și soluții de curățat, paste, prafuri abrazive, produse de curăţat şi lustruit; articole de menaj și materiale consumabile, pentru urmatoarele loturi: Lot 1 – Detergenţi şi soluţii de curăţat, Lot 2 – Paste, prafuri abrazive, produse de curăţat, lustruit, Lot 3 - Articole de menaj și materiale consumabile. Acestea se vor livra cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini. Obiectul procedurii simplificate il constituie incheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 12 luni. Se vor incheia contracte subsecvente, in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 2 (doi) operatori economici clasati in ordinea pretului ofertat, in cazul in care exista doi operatori economici declarati admisi (indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care nu sunt minim doi operatori economici, acordul-cadru se va incheia cu operatorul economic calificat. Criteriul de atribuire al acordului-cadru de furnizare este „PRETUL CEL MAI SCAZUT”. Autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I si II. Plățile în favoarea contractantului declarat castigator se vor efectua prin ordin de plată în termen de 30 zile calendaristice de la data validării facturii în sistemul național de facturare E-factura şi prin excepţie în termen de maxim 60 de zile calendaristice de validării facturii în sistemul național de facturare E-factura, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 actualizată, în situația în care ordonatorul principal de credite nu a aprobat bugetul anual de cheltuieli. Facturarea se va face pe fiecare Centru de Servicii Sociale în parte, prin sistemul naţional de facturare E-factura. Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire conform obligatiei prevazute la art. 160 alin. 2 din legea 98/2016, cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru si a celui mai mare contract subsecvent estimat a se incheia in cadrul derularii acordului se regasesc in caietul de sarcini. VALOAREA ESTIMATA FARA TVA ACORD-CADRU: LOT 1: minim 38.212,80 lei si maxim 470.755,00 lei LOT 2: minim 2.891,00 lei si maxim 33.944,40 lei LOT 3: minim 27.806,19 lei si maxim 321.796,58 lei Valoarea estimată fără TVA acord cadru: minim 68.909,99 lei si maxim 826.495,98 lei VALOAREA ESTIMATA FARA TVA CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT: LOT 1: 234.387,90 lei LOT 2: 17.028,20 lei LOT 3: 160.888,05 lei Valoarea total estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 412.304,15 lei.
Află în secunde dacă ești eligibil, care sunt cerințele cheie și cum să câștigi această licitație.
Creează cont gratuitFără card. Gratuit pentru testeri.
Caută licitații similare în INDUSTRIA PRELUCRATOARE
Accesează platforma